2事业单位的内部财政财务收支审计,重点是各项事业经费收支的真实合法和效益性,包括用于科学教育文化卫生广播影视地震体育民政外交及农业工业交通邮电通讯商业贸易工商行政商品检验等各项事业发展的经费这里,既包括财政预算拨款的审查,也包括财政预算外安排的各项资金。

公司内审的内容主要包括1财务审计对公司财务计划财务预算信贷计划的执行和决算情况与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督2内控审计对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督督促建立健全完善的公司内部控制制度,促进公司。